钦州市供销合作联社2017年度部门决算

2018-08-08 16:33 发布机构:钦州市供销合作联社 【打印文章】

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2)参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划,研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。

3)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4)协调、指导全市供销合作社社有资产管理,做好本级社有资产的运营工作,确保社有资产保值增值。

5)指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势,为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6)协调、指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

7)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

预算单位为市供销合作联社本级,无二级预算单位,单位机构共设置5个科室,其职能分别是:

1、理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作;负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草;负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作;负责机关内部科室工作协调和对外联络;负责合作经济理论研究。

2、人事教育科。负责社机关和直属企业的机构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作;负责本级社教育培训工作;研究制定全市供销合作社教育培训规划,指导全市供销合作社教育培训工作;负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作;负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

3、综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划,指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作;负责组织对农村市场的分析和预测,做好商情服务工作;组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作;配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场;指导全市供销社系统搞好基层供销社建设;指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会;指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制,负责直属企业安全生产管理工作;按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理;负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

4、财会审计科(社有资产运营管理科)。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度,指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作;负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理,做好社机关的财务管理和会计核算工作,组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作;负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作;负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作;负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作,确保社有资产保值增值;负责编制本级项目建设规划并组织实施;指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

5、监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作;负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作;负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动;监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实;监督社有资产运营,确保社有资产保值增值;负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求,依法维护供销合作社的合法权益;承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦州市供销合作联社是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,预算单位为市供销合作社本级,无二级预算单位

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计311.88万元,同比减少118.57万元,下降27.54%。其中:

1.财政拨款收入311.88万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计311.88万元,同比减少118.57万元,下降27.54%。包括:

1.社会保障和就业(类)66.87万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)13.15万元,主要用于按国家规定缴纳在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助

3.农林水支出(类)1.17万元,主要用于扶贫工作队员的伙食补助及差旅费用支出。

4.商业服务业等支出(类)217.31万元:主要用于按国家规定发放的职工薪酬、津贴补贴及行政事业等方面的支出

5.住房保障支出(类)13.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市供销合作联社2017年度财政拨款收入311.88万元(其中:一般公共预算财政拨款311.88万元、政府性基金预算政拨款0万元),比2016万元年度减少118.57万元,主要原因是:2名人员退休,行政运行支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

钦州市供销合作联社2017年度财政拨款支出311.88万元,比2016年度减少118.57万元,主要原因是:2名人员退休,行政运行支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款支出   311.88万元,其中:基本支出269.49万元,项目支出42.39万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休44.90万元,主要是用于离休人员工资方面的支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.97万元,是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费

3.事业单位医疗9.51万元,为社属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助3.64万元,为社属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

5.其它扶贫支出1.17万元,为按照自治区统一规定的开支标准的扶贫工作队员伙食补助及差旅费支出。

6.行政运行174.34万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

7.一般行政管理事务11.22万元,主要用于综合改革项目工作经费方面的支出.

8.机关服务1.75万元,主要用于为实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务人员的支出。

9.其他商业流通事务支出30.00万元,主要用于新网工程建设项目方面的支出。

10.住房公积金13.38万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市供销合作联社2017年一般公共预算财政拨款基本支出269.49万元,其中:人员经费240.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.35万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费万元、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市供销合作联社2017年一般公共预算财政拨款项目支出42.39万元,主要包括伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费,维修(护)费、会议费,培训费,公务接待费,其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、企业政策性补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市供销合作联社2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.58万元,支出决算1.57万元,完成年初预算的60.85%;支出决算数比2016年度减少0.32万元,下降16.77%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2017年度公务接待费支出0.29万元,完成年初预算的26.13%,同比减少0.36万元,降低55.12%。主要用于接待自治区领导来我社调研等。2017年本单位公务接待共4个批次、共计25人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待费用支出,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格控制接待费用支出,厉行节约。

(三)2017年度公务用车费支出1.28万元,完成年初预算的91.43%,同比增加0.04万元,增长3.46%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出1.28万元,完成年初预算的91.43%,同比增加0.04万元,增长3.46%,主要用于车辆保养、维修、年检,过路费等开支。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭,节约开支。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:2017年到基层社监督检查工作次数较多。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市供销合作联社2017年度机关运行经费支出29.35万元,2016年度增加2.77万元,增长10.42%。主要原因是:办公费和其他交通费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市供销合作联社2017年度政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦州市供销合作联社共有车辆3辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款0元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

表一:收入支出决算总表
  单位:万元
         
      决算数       决算数
一、财政拨款收入 311.88 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 66.87
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.15
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 1.17
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 217.31
    十六 、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 13.38
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 311.88 本年支出合计 311.88
  用事业基金弥补收支差额   结余分配  
  年初结转和结余   年末结转和结余  
       
合计 311.88 合计 311.88

 

 

表二:收入决算表
单位:万元                     
  本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 311.88 311.88          
208 社会保障和就业支出 66.87 66.87          
20805 行政事业单位离退休 66.87 66.87          
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.90  44.90           
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.97 21.97          
210 医疗卫生与计划生育支出 13.15 13.15          
21011 行政事业单位医疗 13.15 13.15          
2101102   事业单位医疗 9.51 9.51          
2101103   公务员医疗补助 3.64 3.64          
213 农林水支出 1.17 1.17          
21305 扶贫 1.17 1.17          
2130599   其他扶贫支出 1.17 1.17          
216 商业服务业等支出 217.31 217.31          
21602 商业流通事务 217.31 217.31          
2160201   行政运行 174.34 174.34          
2160202   一般行政管理事务 11.22 11.22          
2160203   机关服务 1.75 1.75          
2160299   其他商业流通事务支出 30.00  30.00           
221 住房保障支出 13.38 13.38          
22102 住房改革支出 13.38 13.38          
2210201   住房公积金 13.38 13.38          

 

 

表三:支出决算表
单位:万元
  本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
               合计 311.88  269.49  42.39       
208 社会保障和就业支出 66.87  66.87         
20805 行政事业单位离退休 66.87  66.87         
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.90  44.90         
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.97  21.97         
210 医疗卫生与计划生育支出 13.15  13.15         
21011 行政事业单位医疗 13.15  13.15         
2101102   事业单位医疗 9.51  9.51         
2101103   公务员医疗补助 3.64  3.64         
213 农林水支出 1.17    1.17       
21305 扶贫 1.17    1.17       
2130599   其他扶贫支出 1.17    1.17       
216 商业服务业等支出 217.31  176.09  41.22       
21602 商业流通事务 217.31  176.09  41.22       
2160201   行政运行 174.34  174.34         
2160202   一般行政管理事务 11.22    11.22       
2160203   机关服务 1.75  1.75         
2160299   其他商业流通事务支出 30.00    30.00       
221 住房保障支出 13.38  13.38         
22102 住房改革支出 13.38  13.38         
2210201   住房公积金 13.38  13.38         

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
   
                       一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 311.88 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3    三、国防支出 32      
  4     四、公共安全支出 33      
  5    五、教育支出 34      
  6    六、科学技术支出 35      
  7    七、文化体育与传媒支出 36      
  8    八、社会保障和就业支出 37 66.87 66.87  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 13.15 13.15  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 1.17 1.17  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探电力信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44 217.31 217.31  
  16   十六 、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 13.38 13.38  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 311.88 本年支出合计 53 311.88 311.88  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
    一般公共预算财政拨款 26     55      
     政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 311.88 合计 58 311.88 311.88  

 

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                        单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计       311.88 269.49 42.39 311.88 269.49 42.39      
208 社会保障和就业支出       66.87 66.87   66.87 66.87        
20805 行政事业单位离退休       66.87 66.87   66.87 66.87        
2080501   归口管理的行政单位离退休       44.90  44.90    44.90  44.90         
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       21.97 21.97   21.97 21.97        
210 医疗卫生与计划生育支出       13.15 13.15   13.15 13.15        
21011 行政事业单位医疗       13.15 13.15   13.15 13.15        
2101102   事业单位医疗       9.51 9.51   9.51 9.51        
2101103   公务员医疗补助       3.64 3.64   3.64 3.64        
213 农林水支出       1.17   1.17 1.17   1.17      
21305 扶贫       1.17   1.17 1.17   1.17      
2130599   其他扶贫支出       1.17   1.17 1.17   1.17      
216 商业服务业等支出       217.31 176.09 41.22 217.31 176.09 41.22      
21602 商业流通事务       217.31 176.09 41.22 217.31 176.09 41.22      
2160201   行政运行       174.34 174.34   174.34 174.34        
2160202   一般行政管理事务       11.22   11.22 11.22   11.22      
2160203   机关服务       1.75 1.75   1.75 1.75        
2160299   其他商业流通事务支出       30.00    30.00  30.00    30.00       
221 住房保障支出       13.38 13.38   13.38 13.38        
22102 住房改革支出       13.38 13.38   13.38 13.38        
2210201   住房公积金       13.38 13.38   13.38 13.38        

 

 

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
合计                        
                         
 款                          
                             
                           
                           
                           
                           

备注:本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

 

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
  合计 基本支出 项目支出
功能分类科目代码 名称
栏次 1 2 3
合计 311.88 269.49 42.39
208 社会保障和就业支出 66.87 66.87  
20805 行政事业单位离退休 66.87 66.87  
2080501   归口管理的行政单位离退休 44.90  44.90   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.97 21.97  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.15 13.15  
21011 行政事业单位医疗 13.15 13.15  
2101102   事业单位医疗 9.51 9.51  
2101103   公务员医疗补助 3.64 3.64  
213 农林水支出 1.17   1.17
21305 扶贫 1.17   1.17
2130599   其他扶贫支出 1.17   1.17
216 商业服务业等支出 217.31 176.09 41.22
21602 商业流通事务 217.31 176.09 41.22
2160201   行政运行 174.34 174.34  
2160202   一般行政管理事务 11.22   11.22
2160203   机关服务 1.75 1.75  
2160299   其他商业流通事务支出 30.00    30.00 
221 住房保障支出 13.38 13.38  
22102 住房改革支出 13.38 13.38  
2210201   住房公积金 13.38 13.38  

 

 

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目名称
合计 269.49 240.14 29.35
工资福利支出 小计 176.86 176.86  
基本工资 62.46 62.46  
津贴补贴 45.87 45.87  
奖金 33.82 33.82  
其他社会保障缴费 10.99 10.99  
伙食补助费      
绩效工资      
机关事业单位基本养老保险缴费 22.41 22.41  
职业年金缴费      
其他工资福利支出 1.31 1.31  
商品和服务支出 小计 29.35   29.35
办公费 3.89   3.89
印刷费      
咨询费      
手续费      
水费      
电费      
邮电费 0.48   0.48
取暖费      
物业管理费      
差旅费 2.40    2.40 
因公出国(境)费用      
维修(护)费 0.89   0.89
租赁费      
会议费      
培训费 0.54   0.54
公务接待费 0.15   0.15
专用材料费      
被装购置费      
专用燃料费      
劳务费      
委托业务费      
工会经费 2.32   2.32
福利费 0.38   0.38
公务用车运行维护费 1.28   1.28
其他交通费用 16.74   16.74
税金及附加费用      
其他商品和服务支出 0.28   0.28
对个人和家庭的补助 小计 63.28 63.28  
离休费 10.91 10.91  
退休费 33.35 33.35  
退职(役)费      
抚恤金      
生活补助 1.94 1.94  
救济费      
对个人和家庭的补助 医疗费 3.64 3.64  
助学金      
奖励金      
生产补贴      
住房公积金 13.38 13.38  
提租补贴      
购房补贴      
采暖补贴      
物业服务补贴      
其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06  
其他资本性支出 小计      
房屋建筑物购建      
办公设备购置      
专用设备购置      
基础设施建设      
大型修缮      
信息网络及软件购置更新      
物资储备      
土地补偿      
安置补助      
地上附着物和青苗补偿      
拆迁补偿      
公务用车购置      
其他交通工具购置      
其他资本性支出      
对企事业单位的补贴 小计      
企业政策性补贴      
事业单位补贴      
财政贴息      
其他对企事业单位的补贴支出      
债务利息支出 小计      
国内债务付息      
国外债务付息      
其他支出 小计      
赠与      

 

 

 

 

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    单位:万元
项目 本年支出合计
经济分类科目名称
合计 42.39
工资福利支出 小计 0.28
基本工资  
津贴补贴  
奖金  
其他社会保障缴费  
伙食补助费 0.28
绩效工资   
机关事业单位基本养老保险缴费  
职业年金缴费  
其他工资福利支出  
商品和服务支出 小计 10.12
办公费 2.54
印刷费 0.13
咨询费  
手续费  
水费  
电费  
邮电费  
取暖费  
物业管理费  
差旅费 4.01
因公出国(境)费用  
维修(护)费 0.07
租赁费  
会议费 0.56
培训费 0.30 
公务接待费 0.14
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费  
委托业务费  
工会经费  
福利费  
公务用车运行维护费  
其他交通费用 0.14
税金及附加费用  
其他商品和服务支出 2.23
对个人和家庭的补助 小计  
离休费  
退休费  
退职(役)费  
抚恤金  
生活补助  
救济费  
对个人和家庭的补助 医疗费  
助学金  
奖励金  
生产补贴  
住房公积金  
提租补贴  
购房补贴  
采暖补贴  
物业服务补贴  
其他对个人和家庭的补助支出  
基本建设支出 小计  
房屋建筑物购建  
办公设备购置  
专用设备购置  
基础设施建设  
大型修缮  
信息网络及软件购置更新  
物资储备  
公务用车购置  
其他交通工具购置  
其他基本建设支出  
其他资本性支出 小计 1.99
房屋建筑物购建  
办公设备购置  
专用设备购置  
基础设施建设  
大型修缮  
信息网络及软件购置更新  
物资储备  
土地补偿  
安置补助  
地上附着物和青苗补偿  
拆迁补偿  
公务用车购置  
其他交通工具购置  
产权参股  
其他资本性支出 1.99
对企事业单位的补贴 小计 30.00 
企业政策性补贴 30.00 
事业单位补贴  
财政贴息  
其他对企事业单位的补贴支出  
债务利息支出 小计  
国内债务付息  
国外债务付息  
其他支出 小计  
赠与  
贷款转贷  
其他支出  

 

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                      单位:万元
项目 2017年初预算数 2017年度决算数
合计 2.58 1.57
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 1.18 0.29
3.公务用车费 1.4 1.28
其中:公务用车运行维护费 1.4 1.28
      公务用车购置费    

 

 

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