钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:114507006621461994/2014-01878主题分类:财政、金融、审计;财政
发文机关:钦州市政务服务管理办公室成文日期:2014年07月15日
标  题: 钦州市政务服务管理办公室2014年财政预算
发文字号:发布日期:2014年07月15日
钦州市政务服务管理办公室2014年财政预算


钦州市政务服务管理办公室2014年部门预算

及“三公”经费预算和编制说明

 

第一部分:部门概况

一、钦州市政务办及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。

2、深化行政审批制度改革,推进行政审批制度创新,制定全市行政审批制度改革方案,并组织实施和监督检查。

3、对全市行政审批事项实行目录管理,参与审核各行政主管部门应取消、保留方案,并组织实施和监督检查。

4、制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务中心的方案;协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作;制定政务服务中心的管理规则。

5、组织对各部门审批、办证质量服务评价;监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为;负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核;负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

6、监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作;指导各县区人民政府(管委)的审批制度改革工作;提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。

7、负责市政务公开、政府信息公开工作,指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

(二)机构设置情况

市政务服务管理办公室设5个内设机构和一个下属单位,主要是综合科、协调科、督查科、技术科、公开科和投资项目审批代办服务中心等。

二、人员构成情况

市政务服务管理办公室编制11名(行政编制9名,机关后勤服务事业编制2名),其中主任1名,副主任2名,纪检组长1名;科级领导职数4名。下属单位事业编制13名,后勤服务人员聘用控制数10名。

 

第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2014年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

5142 

一、一般公共服务

5142 

  1.经费拨款

5142 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

5142 

         

5142 

五、上年结余收入

496 

二十六、结转下年

496 

  1.公共财政预算拨款结转

496 

  1.一般公共服务

496 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

5638 

支  出  总  计

5638 

 

2014年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 201

03 

 01

行政运行 

1091 

1091 

0 

 

 201

 03

 02

 一般行政管理事务

 3409

0 

3409 

 

 201

 03

 03

 机关服务

 176

 0

 176

 

 201

 03

 50

 事业运行

 466

 466

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5142

 1557

3585

 

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 91

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 23

3.公务用车费

 68

其中:(1)公务用车运行维护费

 68

      2)公务用车购置

 0

 

第三部分:2014年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

2014年收入总预算514.2万元,同比减少7.4  万元,下降1.42%

公共财政预算拨款514.2万元,同比减少7.4  万元,下降1.42 %

政府性基金拨款 0万元,同比增加0 万元,增长0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金3万元,同比增加0万元,增长0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入49.6万元,同比增加3.5 万元,增长7.6 %,其中:公共财政预算拨款结转 49.6万元,同比增加3.5 万元,增长7.6 %;政府性基金结转0万元,同比增加0  万元,增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,增长0  %

(二)支出预算说明

2014年支出总预算514.2万元,基本支出155.7万元,占支出总预算的30.3 %,同比减少7.4 万元,下降1.42 %;项目支出358.5万元,占支出总预算的69.7%,同比减少38.7万元,下降7.4%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目136.7元,占支出总预算87.6%,同比增加12.3万元,增长9.9%。

2)社会保障和就业类科目5.7万元,占支出总预算3.6%,同比增加0万元,增长0%。

3)医疗卫生类科目1.6万元,占支出总预算1.1%,同比增加0.5万元,增长45%。

4)住房保障支出类科目12万元,占支出总预算7.7%,同比增加3万元,增长33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算155.7万元,占支出总预算的30.3%,同比增加31.3万元,增长25.2%

工资福利支出预算117.7万元,占基本支出预算75.6%,同比增加26.5 万元,增长29%。

商品和服务支出预算17.8万元,占基本支出预算11.4%,同比增加4.9万元,增长38%。

对个人和家庭的补助支出预算 20万元,占基本支出预算 12.9%,同比增加2万元,增长11%。

2)项目支出预算。

项目支出358.5万元,占支出总预算的69.7%。其他资本性支出1万元,占项目支出预算0.28 %,同比减少5.6万元。

二、2014年公共财政拨款支出预算情况

2014年公共财政拨款支出预算 514.2 万元,其中:基本支出155.7万元,项目支出358.5万元。具体支出预算如下:

行政运行109.1万元,其中:基本支出109.1万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算 0万元,同比减少6  万元,下降600%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用。

(二)公务接待费2014年预算2.3万元,同比减少1.1万元,下降32.3%。主要是招商引资接待经费。

(三)公务用车费2014年预算6.8万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

1.公务用车运行维护费2014年预算6.8 万元,同比增加0 万元,增长0 %。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦州市政务服务管理办公务用车编制数4辆,实有车辆总数4辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算6.8万元,主要用于车辆公务运行及维修费用。

2.公务用车购置2014年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

                           

                                                                                                                                          2014年7月15日




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图