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索 引 号:11450700561572260X/2020-07395主题分类:城市规划;城乡建设(含住房)
发文机关:钦州市住房和城乡建设局成文日期: 2020年08月03日
标  题: 钦州市住房和城乡建设局2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年08月03日
钦州市住房和城乡建设局2019年度部门决算


  目  录

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  七、其他重要事项情况说明

  第三部分:2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  (一)主要职能。

  钦州市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。2019年2月,按照钦州市机构改革的统一部署,组建钦州市住房和城乡建设局。主要职责是:

  1.贯彻执行国家、自治区有关工程审批、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计业以及加快建立住房保障体系的方针政策、法律法规和规章。根据钦州市的实际情况和市人民政府的委托,组织制订相关办法、措施和行业标准,编制相关的发展战略和中长期规划,经市人民政府批准后组织实施,进行行业管理。

  2.依法实施住房和城乡建设各项行政许可审批以及登记确认等公共服务事项,履行本级机关行政审批各项职责。

  3.负责建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责建设工程规划竣工验收管理;负责组织拟订建设工程规划相关管理办法、规定、标准准则和信息化建设标准以及技术规定;负责城市基础设施专项规划的编制和审查工作,负责中心城市建筑工程、市政基础设施及市政配套项目的规划管理;负责建设工程勘察和城市工程测量工作;指导城市地下空间的开发和利用。

  4.负责规范建筑市场各方主体行为;负责实施建筑工程质量和安全生产的政策、规章制度;参与工程质量、安全事故的调查处理;负责建筑施工企业安全生产条件的动态管理;负责建筑节能、可再生能源应用和墙体材料改革工作;参与工程建设技术监督和质量认证工作;负责落实国家建设工程造价管理的方针、政策;监督指导各类工程建设计价依据的实施及工程造价管理工作;负责建筑施工企业劳动保险费的归集、调配和监督使用。

  5.负责新建、扩建、改建工程的市政建设配套费以及其他城市建设专项资金的使用计划拟定、上报审批并予以实施;参与市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责监督重点建设工程项目的实施、施工管理等工作。

  6.负责工程勘察设计行业的监督管理;负责监督工程建设国家标准、勘察设计规范的实施;负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件、施工图审查备案管理,监督检查勘察设计、施工图审查质量。负责建设工程消防设计、审查验收相关工作。

  7.组织拟订建设系统的科技发展中长期规划;组织编制和监督实施行业科技发展与技术改造项目计划。

  8.负责指导全市村镇建设管理工作。指导村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

  9.负责房地产业行业管理,依法管理房地产交易市场;负责城市规划区国有土地上的房地产开发经营、房地主中介、白蚁防治的监督管理;负责房地产交易监督和管理职责,包含房屋交易合同网签网备的监督管理等职责;负责房地产企业资质、白蚁防治资质、房地产中介机构(咨询、经纪、估价)管理;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘市场及成果应用的监督管理。

  10.深化住房制度改革,加快建立住房保障体系,完善保障住房制度,着力解决中、低收入家庭住房困难问题。

  11.负责草拟钦州市物业管理行业的规范性文件和政府规章;负责全市物业管理活动的统筹和政策研究;指导监督各县区开展物业管理工作。

  12.组织协调市中心城区国有土地上房屋征收与补偿工作;负责监督实施单位的房屋征收与补偿行为;监督县区房屋征收与补偿工作。

  13.制订城乡建设系统人才培训规划;归口管理系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作。

  14.负责城乡建设系统行业统计;负责建设行业的对外经济技术合作和外事工作;指导建设企业开拓国内外建筑市场。

  15.指导、检查各县区的住房和城乡建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计业以及住房保障体系建设等管理工作。

  16.与城市管理行政执法局的有关职责分工。完善市住房和城乡建设局与市城市管理行政执法局的管理、执法衔接,两部门之间要建立信息互通、资源共享、协调联动的工作机制。建立城市管理领域违法查处联动机制,市城市管理行政执法局查处重大、复杂或者争议较大的违法行为,需要相关主管部门出具专业性意见或对违法行为现场检查、勘验、技术鉴定等提供协助的,市住房和城乡建设局应予配合。

  (二)机构情况。

  钦州市住房和城乡建设局内设15个科室,包括办公室、人事教育科、行政审批科、计划财务科、法制科、工程规划管理科、市政规划管理科、城市建设科、勘察设计管理科、村镇建设科、房地产市场监管科、住房保障科、物业管理科、国有土地房屋征收科、住房制度改革办公室。

  二、部门决算单位构成

序 号

单位名称

单位性质

1

钦州市住房和城乡建设局本级

行政单位

2

钦州市城市建设档案馆

参公事业单位

3

钦州市建设工程造价管理站

4

钦州市建设工程质量安全监督站

  第二部分:2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计8,242.75万元,同比减少3,418.85万元,下降29.32%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入6,245.77万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少406.35万元,下降6.11%,主要原因是本年度承接项目较上年度减少,项目支出随之减少。本年度公共租赁住房、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程支出减少。

  2.其他收入25.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行存款利息收入。同比减少177.73万元,下降87.59%,主要原因是2018年度市本级债券结转永福西大街风貌改造工程款市财政指导在其他收入核算,2019年度在财政拨款收入中核算。

  3.上年结转和结余1,971.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2,834.77万元,下降58.98%,主要原因是历年结转项目资金已在2018年度支付使用。

  (二)支出总计8,242.75万元,同比减少3,418.85万元,下降29.32%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)360.79 万元:主要用于支付机构改革后原房改办人员经费及办公经费、新购商品房契税补贴、两新组织党组织工作经费。同比增加358.79万元,增长17939.50%,主要原因是本年度实施购买新建商品房契税补贴政策,资金支出较大。

  2.社会保障和就业支出(类)232.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少32.59万元,下降12.28%,主要原因:一是2019年职工基本养老保险单位缴费比例从20%调整为16%,养老保险单位缴费减少;二是本年度原城乡规划设计院退休人员补助支出减少。

  3.卫生健康支出(类)53.94 万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。同比减少7.03万元,下降11.53%,主要原因是本年度艾滋病防治经费未能支付,结转到下年度使用。

  4.节能环保支出(类)1.77万元:主要用于可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费。同比减少0.23万元,下降11.50%,主要原因是市财政年初调减可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费预算指标。

  5.城乡社区支出(类)2,083.91万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、支付日常办公经费及市政建设、建筑业管理、房地产管理方面的专项支出。同比减少244.27万元,下降10.49%,主要原因是根据钦市财预〔2019〕14号文件要求,市财政收回2018年度列支结转指标。

  6.农林水支出(类)8.21万元:主要用于脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村扶贫支出。同比增加5.51万元,增长204.07%,主要原因是2019年驻村扶贫工作人员增加,支出相应增加。

  7.住房保障支出(类)3,317.37万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、农村危房改造经费支出、保障性住房租金补贴及保障性住房建设方面的支出。同比减少2,170.85万元,下降39.55%,主要原因是本年度公共租赁住房、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程支出减少。

  8.年末结转和结余2,183.92万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少600.2万元,下降21.56%,主要原因是根据钦市财预〔2019〕14号文件要求,市财政收回2018年度列支结转指标。

  二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

  钦州市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收入6,245.77万元(其中:一般公共预算财政拨款5,807.55万元、政府性基金预算财政拨款438.22万元),比2018年度减少406.35万元, 主要原因是根据年度工作安排,单位本年度承接项目较上年度减少,项目支出随之减少。本年度公共租赁住房、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程支出减少。

  钦州市住房和城乡建设局2019年度财政拨款支出6,058.83万元,比2018年度减少2,718.03万元,降低30.97%。主要原因是根据年度工作安排,单位本年度承接项目较上年度减少,项目支出随之减少。本年度公共租赁住房、保障性住房租金补贴及其他保障性安居工程支出减少。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  钦州市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,620.61万元,其中:基本支出1,217.24万元,项目支出4,403.37万元。具体支出情况如下:

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出31.55万元,主要用于原房改办、原征收办因机构改革,预算指标分流至住建局本级发生的支出。其中:行政运行支出9.54万元用于支付社保费、办公费、差旅费等;一般行政管理事务支出21.61万元用于支付原房改办办公费、水电物业费等;机关服务支出0.40万元,用于支付原房改办后勤聘用人员工资。

  2.其他商贸事务支出328.33万元,用于支付新建商品房契税补贴。

  3.一般行政管理事务0.91万元,用于支付两新组织党组织书记补贴及活动经费。

  4.归口管理的行政单位离退休支出54.32万元,用于支付行政单位离退休人员经费。

  5.事业单位离退休0.20万元,主要用于支付事业单位离退休人员经费。

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.00万元,用于单位在职职工养老保险缴费。

  7.机关事业单位职业年金缴费支出23.13万元,用于支付退休人员补记职业年金、在职人员停保职业年金记实款及退休人员职业年金做实款。

  8.其他企业改革发展补助27.08万元,用于支付原城乡规划设计院退休人员2017-2018年生活补助。

  9.死亡抚恤19.09万元,用于支付原房改办退休人员黄华强病故家属一次性抚恤金。

  10.行政单位医疗44.99万元,主要用于单位医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  11.公务员医疗补助8.95万元,主要用于在职和退休人员医疗补助。

  12.可再生能源1.77万元,主要用于可再生能源建筑应用检测平台网络专线租赁费。

  13.行政运行739.28万元,主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  14.一般行政管理事务173.27万元,主要用于支付住房保障工作经费、房产系统网闸费用及相关业务差旅费等。

  15.机关服务0.90万元,主要为下属单位钦州市城市建设档案馆支付后勤聘用人员经费。

  16.城管执法13.83万元,主要用于支付案件代理费、法律顾问费、日常开展执法工作经费等。

  17.工程建设标准规范编制与监管142.92万元,主要为下属单位钦州市建设工程造价管理站人员经费和日常公用经费支出。

  18.工程建设管理42.54万元,主要用于下属单位钦州市建设工程质量安全监督站人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

  19.其他城乡社区管理事务支出321.85万元,主要用于补助下属自收自支单位房地产交易服务中心、房屋产权交易监理中心相关工作经费;下属单位钦州市建设工程质量安全监督站、钦州市城市建设档案馆人员经费、日常公用经费支出和项目支出。

  20.城乡社区规划与管理15.43万元,主要用于支付钦州市交通影响评价管理办法项目、钦州市第一、二水厂规模调整相关问题专项论证项目编制费用。

  21.其他城乡社区公共设施支出172.94万元,主要用于支付历年项目工程款、监理费等。

  22.其他城乡社区支出22.74万元,主要用于支付“十三五”创建全国无障碍示范市县项目工程款。

  23.农林水支出—行政运行8.21万元,用于支付2019年脱贫攻坚工作队员驻村工作补助经费。

  24.棚户区改造90.47元,主要为在棚户区改造奖励资金指标中支出日常工作经费。

  25.农村危房改造16.50万元,主要用于开展农村危房改造相关工作经费支出。

  26.公共租赁住房522.04万元,主要用于东站区经济适用房配套公租房项目、钦州市财经学校地块公租房项目、钦州市扬帆新城经济适用小区、家兴苑一至七区廉租房、中山路菜坡楼公租房等项目支出。

  27.保障性住房租金补贴978.67万元,主要用于按照国家政策规定向公共租赁租住房保障对象发放租赁补贴支出。

  28.其他保障性安居工程支出1,645.49万元,主要用于钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设等项目支出。

  29.住房公积金64.21万元,主要用于按照国家政策规定按职工工资总额12%缴纳住房公积金。

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  钦州市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,217.24万元,其中:人员经费1,041.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费175.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费 、差旅费、 维修(护)费、会议费 、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  钦州市住房和城乡建设局2019年度政府性基金预算财政拨款支出438.22万元,比上年度增加87.75万元,增长25.04%。其中:

  ①城市建设支出119.24万元,主要用于支付永福西大街风貌改造工程款。

  ②其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.97万元,主要为优化营商环境不动产登记指标百日攻坚行动经费及钦州市城中村改造实施规划编制经费。

  ③其他城市基础设施配套费安排的支出303.01万元,主要为城市基础设施管理工作经费、海绵城市建设指标考核经费、全生命周期管理信息系统维护费及建设业务电子报批系统运行维护费等。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  钦州市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.51万元,支出决算6.69万元,完成年初预算的58.12%;支出决算数比2018年度减少7.43万元,下降52.62%。具体情况如下:

  (一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少7.3万元,下降100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位无一般公共预算财政拨款因公出国(境)经费支出。

  从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年度因公出国(境)费用在一般公共预算财政拨款中列支,2019年因公出国(境)费用在政府性基金预算财政拨款中列支。

  (二)2019年度公务接待费支出3.39万元,完成年初预算的50.52%,同比增加0.39万元,增长13%。主要用于按规定开展的各类公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共    25个批次、共计256人。其中:国内公务接待25个批次、256人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

  从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局坚持厉行勤俭节约,在一般公共预算财政拨款列支的公务接待费控制在年度预算数内。

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:根据《钦州市机构改革方案》和市机构改革实施意见精神,城市房屋拆迁管理职能、住房制度改革职能划转至市住房城乡建设局,原房改办、原征收办公务接待费指标随之划转,2019年度公务接待支出相应增加。

  (三)2019年度公务用车购置及运行费支出3.3万元,完成年初预算的68.75%,同比减少0.52万元,下降13.61%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

  公务用车运行维护费2019年度支出3.3万元,完成年初预算的68.75%,同比减少0.52万元,下降13.61%。主要原因是住建部门严格执行中央八项规定精神,厉行节约减少公务用车运行维护费支出。

  从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是住建部门坚持厉行勤俭节约,在一般公共预算财政拨款列支的公务用车运行维护费控制在年度预算数内。

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是住建部门严格管理公务用车,从严控制公务用车出行,根据实际情况使用公务租车平台租用车辆开展工作。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  钦州市住房和城乡建设局2019年度机关运行经费支出175.65万元,比2018年度增加27.30万元,增长18.40%。主要原因是根据《钦州市机构改革方案》和市机构改革实施意见精神,城市房屋拆迁管理职能、住房制度改革职能划转至市住房城乡建设局,机关运行经费支出随之增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  钦州市住房和城乡建设局2019年度政府采购支出总额128.91万元,其中:政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.37万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,钦州市住房和城乡建设局共有车辆7辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  (1)预算项目自评情况。

  根据财政预算管理要求,我局对6个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

  (2)整体支出绩效自评情况。

  我局未开展整体支出绩效自评工作。

  2.具体项目绩效自评结果。

  (1)“十三五”创建全国无障碍示范市县项目,自评得分为99分。

  发现的主要问题及原因:项目实施过程中因机构改革,项目推进较缓慢,资金支付率91.42%,未达100%。

  下一步改进措施:加快项目竣工验收进度,督促指导施工方及时请款。

  (2) 城市基础设施管理工作经费项目,自评得分为99.5分。

  发现的主要问题及原因:该项目主要用于单位工作经费,资金支付率99.28%未达100%。

  下一步改进措施:严格按照经济分类科目列支各项支出,加快请款提高资金支付率。

  (3)钦州市主城区保障性住房配套基础设施建设项目(二期),自评得分为99分。

  发现的主要问题及原因:由于项目前期策划过程中设计缺陷,工程漏项等原因造成工程量增加,超过实施方案的预算,另一方面项目实施主要内容为既有住宅加装电梯,施工复杂难度较大,项目进度较慢。

  下一步改进措施:争取项目配套资金到位,及时与设计、监理、工程施工方约谈,要求施工单位对安全进度质量按时按质完成,稳步推进施工进度。

   (4)钦州市原财校公共租赁住房项目,自评得分为98分。

  发现的主要问题及原因:该项目经市场调查意向社会资本方响应度不高意向不强,项目未能按计划实施,且项目用地现场没有及时围挡缺乏管理,造成群众满意度被扣2分。

  下一步改进措施:进一步加快招商引资引进社会资本方,促进项目开工建设。

  (5)钦州市“扬帆新城”经适房小区和5号楼公共租赁住房室外配套工程项目,自评得分为94分。

  发现的主要问题及原因:工程正在办理审计结算,尚未出具审计报告。

  下一步改进措施:进一步协调审计单位尽快出具审计结果,及时拨付剩余工程款。

  (6)2019年租赁补贴资金项目,自评得分为99分。

  发现的主要问题及原因:由于公共租赁住房申请、审核保障系统不够完善,相关的申请、审核、发放等业务未能实现联网受理,造成租赁补贴未能按计划100%完成。

  下一步改进措施:一是进一步提升保障性住房业务管理水平,完善公共租赁住房申请审核保障系统建设;二是加强政策宣传力度,提高群众的知晓率,促使群众按时参加审核;三是继续扩大公共租赁住房货币化保障对象,放宽准入门槛,建立完善后续补助资金机制,解决钦州市中低收入家庭和外来就业群众住房困难问题,让更多符合条件的住房困难群众享受公共租赁住房货币化保障。

  第三部分:2019年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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