索 引 号:11450700008105667M/2018-37663主题分类:公安、安全、司法
发文机关:钦州市公安局成文日期: 2018年08月10日
标  题: 钦州市公安局2017年度部门决算目录
发文字号: 发布日期: 2018年08月10日
钦州市公安局2017年度部门决算目录


 钦州市公安局2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解析

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安部、公安厅的统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指导全市侦查工作,参与侦查或承办刑事案件、治安案件,处理有关治安事故和骚乱,化解人民内部矛盾。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市的信息通信建设和管理工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

9.组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

10.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设。

11.制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

12.负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作,分析队伍状况,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

13.指导、监督全市劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养委员会审批办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

14.承办市人民政府和公安厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

钦州市公安局机关机构设置有:政治部、办公室、纪委、监察室、审计科、警务督察支队、指挥中心、情报中心、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、警卫科、宣传科、行装科、预审监管支队、法制支队、科信科、外联办、户政科、计财科、出入境管理支队、防范和处理邪教犯罪支队、看守所、行政拘留所、戒毒所、人民警察学校。

独立核算单位:互联网信息中心、后勤服务中心、钦南公安分局、钦北公安分局、港区公安分局、机关事务管理中心(自收自支事业单位)、交警支队(经费实行垂直管理)、消防支队(现役部队,经费实行垂直管理)、边防支队(现役部队,经费实行垂直管理)。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位包含钦州市公安局本级、钦州市公安局钦南分局、钦州市公安局钦北分局、钦州市公安局后勤服务中心、钦州市公安局互联网信息安全中心。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计42136.79万元,同比减少948.06万元,下降2.2%。其中:

1.财政拨款收入37451.13万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入3295.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:县级财政拨给的维稳经费。

3.上年结转和结余1390.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计42136.79万元,同比减少948.06万元,下降2.2%。包括:

1. 公共安全支出35107.45万元,主要用于包括钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的侦查办案费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于“天网工程”、巡防、信息化建设、公安装备等公安工作方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出2172.19万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生于计划生育支出836.60万元,主要用于根据我市统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.农林水支出15.97万元,主要用于水资源管理及保护工程建设、扶贫等方面的支出。

5.住房保障支出1012.90万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 其他支出1059.93万元,主要用于公安巡警巡逻、公安装备、公安基础设施建设等方面支出。

7.年末结转和结余1931.75万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市公安局2017年度财政拨款收入37451.13万元(其中:一般公共预算财政拨款37451.13万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加155.74万元,主要原因是:公安各项业务经费投入的增加,比如加大了各项办案经费、公安基础设施建设的投入。

钦州市公安局2017年度财政拨款支出37184.10万元,比2016年度减少1018.14万元,主要原因是:项目建设经费的减少,如天网工程等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出37184.10万元,其中:基本支出19279.05万元,项目支出17905.05万元。具体支出情况如下:

1.行政运行13983.44万元,主要用于包括钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的侦查办案费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务5374.78万元,主要用于为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的办案、装备经费支出。

3. 机关服务1250.90万元,主要用于后勤服务的各种支出。

4. 治安管理1520.50万元,主要用于办理各类治安案件的办案经费和装备经费支出。

5. 刑事侦查15.00万元,主要用于办理各类刑事案件的办案经费和装备经费支出。

6.出入境管理185.00万元,主要用于办理各类出入境事务制证经费支出。

7.禁毒管理199.32万元,主要用于办理各类毒品案件的办案经费和装备经费支出。

8. 拘押收缴场所管理935.03万元,主要用于看守所、行政拘留所、戒毒所等方面的支出。

9. 信息化建设708.94万元,主要用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

10.事业运行79.68万元,主要用于为保证事业单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的项目支出。

11. 其他公安支出5083.57万元,主要用于各类案件的装备经费和基础设施建设经费支出。

12.所政设施建设3830.99万元,主要用于戒毒所基建建设。

13. 归口管理的行政单位离退休293.40万元,主要用于用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1783.61万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

15. 死亡抚恤95.17万元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

16. 重大公共卫生专项34.95万元,主要用于禁毒防艾工作联防联控等方面的支出。

17.计划生育服务1.00万元,主要用于计划生育方面的工作支出。

18.行政单位医疗673.38万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗9.96万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

20.公务员医疗补助96.60万元,为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

21.水资源节约管理与保护11.27万元,主要用于、水资源管理及保护工程建设支出。

22.其他扶贫支出4.70万元,主要用于扶贫支出。

23.住房公积金1012.90万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局2017年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市公安局2017年一般公共预算财政拨款基本支出19279.05万元,其中:人员经费16368.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2910.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市公安局2017年一般公共预算财政拨款项目支出17905.05万元,主要包括:津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、地上附着物和青苗补偿。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市公安局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1037.87万元,支出决算331.27万元,完成年初预算的31.92%;支出决算数比2016年度减少382.06万元,下降53.56%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2017年度公务接待费支出47.87万元,同比减少19.32万元,下降28.75%。主要用于接待上级的检查指导和各业务单位的公务来访。据统计,2017年本单位公务接待共612个批次、共计5131

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:市公安局严格执行八项规定,发文规范公务接待范围和标准,严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:市公安局严格执行八项规定,发文规范公务接待范围和标准,严格控制公务接待。。

(三)2017年度公务用车费支出283.40万元,完成年初预算的34.13%,同比减少362.75万元,下降56.14%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出283.40万元,完成年初预算的34.13%,同比减少362.75万元,下降56.14%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为194辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车改后,车辆减少,市公安局出台相应的车辆管理措施,严格公务用车,严控用车支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:车改后,车辆减少,市公安局出台相应的车辆管理措施,严格公务用车,严控用车支出。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市公安局2017年度机关运行经费支出2901.32万元,比2016年度减少263.53万元,降低8.33%。主要原因是:严格控制公务接待和公务用车的管理,减少三公经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市公安局2017年度政府采购支出总额10698.90万元,其中:政府采购货物支出4559.32万元、政府采购工程支出6123.59万元、政府采购服务支出15.99万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,钦州市公安局共有车辆459辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车103辆、一般执法执勤用车342辆、特种专业技术用车11辆、其他用车3 辆;单位价值50万元以上通用设备46台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对43个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款16680.53万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:天网建设工程997万元

一、项目概况

我市“城区报警与电子网络工程”是一项“政府投资、公司承建、公安管理”的公益性市政府工作,采用BLT项目融资方式,工程资金分年付款。也就是建设一个满足中央政法委关于平安工程建设的需求和符合公安部的总体技术框架结构,与“金盾工程”的八大数据库共享的公安内网互连,从而实现指挥中心、信息中心、报警与监控中心、城市应急联动中心一体化的综合中心。把全市的进出城路口、重点地段、主要路口、人口密集公共场所等全面的监控起来,形成一个有效的“天网工程”,为今后我市“打、防、控、管理和服务”的一体化提供一个有效、快速反应的指挥体系。目前,通过市级财政拨款已先后完成了四期工程建设,第五期工程准备以招标的形式进行建设。

二、项目资金使用及管理情况

在市委市政府的支持下,2007年底,由市委、政法委牵头,公安机关具体负责开展了市区“天网”一期工程,工程由治安监控子系统、治安卡口子系统、电子警察子系统组成,完成了前端信息采集系统、传输网络以及监控中心等三部分建设。该期工程共建治安监控点85个、治安卡口5个、电子警察9个,总建监控摄像头192个。“天网”一期项目租金1230万元。

2009年,市政府再次组织开展“天网”二期工程建设,并将其纳入当年“为民办十件实事”加以推进。“天网”二期工程在一期工程的基础上,扩建了基础管理平台和相关的存储、服务器等设备,新增160个治安监控点,升级了原有5个治安卡口(单向抓拍升级为双向抓拍)、新增2个治安卡口,总建监控摄像头193个。“天网”二期项目租金862万元。

2012年,“天网”三期工程启动,总投资1800万元(中标价为1521万元),建设高清探头395个。2014年开始实施“天网”三期建设,6月全面建成并进入试运行和全面使用阶段。

2015年钦州市“天网”补充完善工程以公开招投标的方式进行采购,原总预算1500万元(中标价691万元),建设高清监控摄像头共420个,监控点165处,高清卡口47处。201512月开始施工,201612月全面建成并进入全面使用阶段。

2016年钦州市“天网”升级改造工程预算为2000万元(审计价为1580万元),该项目计划将原“天网”一期、二期400个标清监控摄像头升级改造成1148个高清监控摄像头, 2017年9月22项目通过初步验收,并进入试运行阶段。同时我局相关部门将继续加强对“天网”系统的管理和使用,并进一步发挥“天网”效能。

以上“天网”建设资金约6196万元,其中一二期的建设经费2404.17万元;三期总投资1521万元(已支付约1444.95万元),纳入财政预算安排,分五次支付;钦州市“天网”补充完善工程691万元(已支付414.6万元),纳入财政预算安排,分5年次支付,2016年钦州市“天网”升级改造工程总投资约15776240元(已支付8950648元),5年分4次支付。2007年至今共支付约5158.7848万元。

2007-2017年共支付约5158.78万元。

2017年,城区报警与电子网络工程项目收支情况如下:

                                   单位:万元

序号

项目支出内容

财政预算

支出

1

天网三期工程

360

304

2

天网四期前期经费

200

200

3

天网维护费用

397.31

397.31

2

天网人员专线经费

40

40

   

997.31

997.31

二、项目组织实施情况

为了做好“天网”设备建设维护、保养工作。我局成立了项目领导小组,并在指挥中心设立了轮班执勤制度,监控中心工作人员实行24小时值班。每天交换班前,当天值班人员均做好记录登记,包括设备使用情况登记。当值人员一旦发现前台摄像头和后台的大屏、服务器等设备出现故障,立即联系专职电信维保技师进行修复,并登记在册,以便下班值班人员跟踪修复情况,直至其完全修复。其次,我局和电信公司多次商谈,落实了电信公司“天网”维保专线通讯电话,明确了专职的维保技师,保证了24小时的维保时间。

三、项目建设从2007年度至今的工作绩效情况

“天网”建成以来,极大加强了我公安机关治安防控能力和快速反应打击犯罪的效率,指挥中心、刑侦等实战部门认真总结使用经验,不断完善管理机制和扩展系统功能,提高辖区社会治安防控能力,在协助公安机关侦破各类案件、管理社会治安秩序、交通秩序以及处置突发性事件等方面发挥了重要的作用,为我市社会管理、经济发展、治安大局稳定作出贡献。

1、业务办案部门相继开通“天网”监控分中心,全警推广使用“天网”监控系统。根据“天网”总体建设情况,目前已建立了市局指挥中心监控中心、交警支队及城区7个派出所分中心。由于“天网”在侦查破案中发挥的作用不断提升,办案部门对“天网”的需求不断提高,办案人员已不能满足于到指挥中心协查工作,更希望24小时随时随地查询监控视频。经局领导同意,市局刑警支队于20117月开通“天网”监控系统分中心,并在20122月将原来的2个监控终端增加到10个监控终端,组建专门视频侦查队伍,参与各种案件专案组,随时根据案件的进展情况利用视频技术进行跟踪、核查、研判。情报警务支队、技侦支队、刑警支队、钦南情报中心、钦南刑侦大队、钦北刑侦大队、长田派出所先后于20124月至2015年开通“天网”监控分中心,实现全警推广使用“天网”监控系统,发展成有案必查监控的程度,大力发挥视频监控的技术能量。

2、协助侦破各类刑事、交通等案件。通过立体式建设“天网”监控系统,并进行“天网”系统的大应用,2007年至今来办案部门利用“天网”系统协助侦破大量的案件。2017年至今共协助查获刑事案件约158起,交通事故约4857起、交通违章约5.1万起。

3、“天网”视频系统与指挥中心联动,实行110警情可视化指挥,及时处置日常的接处警工作和各类群体性案件。我市“天网”监控系统共建四期,约2684多个摄像头(含钦州港区、钦北区及交警自建天网数)分布在城区的大街小巷及钦州市城市进出入口,城区群从的各类报警求助,指挥中心大部分都可以通过视频系统查看报警现场的情况,并根据警情需要增加或减少警力进行处置,提高了指挥中心对警情的掌控处置能力。从“天网”建成以来,指挥中心可通过“天网”视频及时发现群体性事件并关注游行人员动态,迅速指挥各警务站民警到达现场处置突发性事件。

四、项目建设问题

由于摄像头常年在室外使用,使用环境比较恶劣,普遍存故障率较高的问题,直接影响了监控效果。为此,今后将加强管理,并计划配套相关的运维系统平台及增加相关维护技术人员,并且有计划地更换或升级设备,以提高监控图像和录像的质量。其次,随着我市经济、城区、人口的发展,原有“天网”已不能完全覆盖主要区域,出现了漏洞。下一步,县区“天网”将逐步统一接回市“天网”平台,并计划每年都建设不同程度的补充完善工程,升级改造及对监控盲区进行补建。

五、下一步项目建设意见。

当前,我市正处于经济快速发展阶段,城区面积持续扩展、城区人口逐年增多,治安压力不断加大,现有的“天网”无法满足日益增长的监控需求。因此,就“天网”工程建设提出以下建议和意见:

一是市财政继续保持对“天网”一、二、三期工程维护的资金支持力度,同时加强对补充完善工程及升级改造工程的资金支持力度,确保BLT项目分年支付款的预算,同时大力推进“天网”四期、建设的工作进度。

二是继续加大我市“天网”工程建设力度,消除监控盲点,让“天网”覆盖城市的每一个角落。尤其是城区扩展后新出现的出入城路口,必须增设治安卡口。

三是开展乡镇,尤其辖区内有重要道路的乡镇的治安监控系统建设。将乡镇“天网”建设也摆上当地政府的工作日程表,由当地政府财政支持,通过建设监控系统,提升科技强警威力,扎实开展平安城市建设。

四是整合市、县(区)、乡镇以及社会面上已有的监控资源。一方面加大力量对现有不能和市级监控中心、县区分中心互联互通的监控系统进行整合,主要是市、县监控平台技术对接问题;另一方面继续要求没有监控系统的单位和部门安装监控系统,并在公安专职部门的技术指导下并入市级、县区级监控中心,将全市的监控资源进行有效整合,实行统一调度指挥。

五是推进“监控进民居”工作。由于近年来“天网”在治安防范管理方面取得了良好效果,赢得了广大群众的赞誉,群众对监控系统建设有着很大的热情。钦州将结合先进省市的建设经验,下一步将重点研究“监控进民居”工作,如果工作能够顺利推进,将会大大提高全市居民住宅区的安全防范能力。我市将借助全社会的力量,织就“天网”、“警网”、“民网”三张大网,从而为平安钦州提供更加可靠的安全保障,为钦州的经济发展做出更大的贡献。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




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