索 引 号:114507000081053410/2019-09401主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市青少年学生校外活动中心2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市青少年学生校外活动中心2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)协助市教育局负责做好全市青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

(二)通过课外活动形式,组织中小学生开展思想品德教育、科学技术知识普及教育、文化艺术活动、体育运动及军事训练、生产劳动及社会实践等。

(三)开展中小学生的课后服务工作,进行学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培训工作。

(四)负责举办或承办市教育局组织的中小学生科技、文艺、体育、教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动。

(五)协助文明办、关工委、共青团、妇联、科技局、科协等部门开展相关工作。

二、机构设置情况

钦州市青少年学生校外活动中心是市教育局下属的事业职能单位,是我市唯一一个集市科技、艺术、体育等于一体的校外教育活动场所。主要主办全市性的大型活动、社团训练、特专长培训等。

本中心内设办公室、财务室、活动科、培训科等科室。

二、部门决算单位构成

2018年钦州市青少年学生校外活动中心在职人员编制总数为9人,实有在职 2人,实有离休0人,实有退休4人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计81.53万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入59.89万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

4.其他收入21.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:基本户转零余额账户结转款。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

(二)支出总计81.53万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0万元。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.教育(类)53.6万元:主要用于日常单位运行支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

3.医疗卫生与计划生育(类)0.8万元:主要用于按照国家规定,为事业单位职工计缴的基本医疗保险支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

4.社会保障和就业(类)4.3万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

5.住房保障支出(类)1.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

6.其他支出(类)21.64万元:主要用于本单位开展比赛等支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度财政拨款收入   万元59.89(其中:一般公共预算财政拨款59.89万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加(或减少)0万元, 主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度财政拨款支出   59.89万元,比2017年度增加(或减少)0万元, 主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市青少年学生校外活动中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出59.89万元,其中:基本支出16.88万元,项目支出43.01万元。具体支出情况如下:

1.行政运行53.6万元,主要用于单位日常运行经费如:人员工资等。

2.事业单位养老4.3万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和按规定计缴在职人员的养老。

3.事业单位医疗0.8万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金1.19万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市青少年学生校外活动中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出16.88万元,其中:人员经费14.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险和养老保险等;公用经费    2.16万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市青少年学生校外活动中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出43.01万元,主要包括:住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、专用材料费、劳务费、税金及附加、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.17万元,支出决算1.17万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出1.17万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.17万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于车辆维修、年检和油费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:新增单位,无上年数据对比。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市青少年学生校外活动中心2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市青少年学生校外活动中心共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们

主办:钦州市人民政府办公室|承办:钦州市人民政府办公室电子政务中心  

桂ICP备10005983号-2|桂公网安备:45070302000553号|网站标识码:4507000042