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索 引 号:11450700008105261C/2020-08078主题分类:综合政务
发文机关:钦州市发展和改革委员会成文日期: 2020年07月31日
标  题: 钦州市发展和改革委员会2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年07月31日
钦州市发展和改革委员会2019年度部门决算


    

                        

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  七、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表  

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

      (一)主要职能 

  1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。  

  2.负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。  

  3.研究分析全市性经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。   

  4.提出全市全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排市本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;提出以工代赈资金的投向和分配计划,编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;配合和协助组织开展重大建设项目稽察;综合协调管理全市招标投标工作。  

  5.规划重大项目和生产力布局。负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、市大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度市重点建设项目,负责能源规划和项目建设;统一归口办理需报自治区审批的工业、电力建设项目。  

  6.研究提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

  7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调节对策;管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的自治区储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。  

  8.拟定全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。  

  9.提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划。  

  10.负责科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。  

  11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。  

  12.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。  

  (二)机构设置情况  

  钦州市发展和改革委员会是行政单位,委机关本级设办公室、综合规划科、固定资产投资科、体制改革科、重点项目办公室、工业经济科、农村经济科、能源和资源节约科、社会发展科、开放与区域合作科、贸易经济科、信用建设科、大数据发展科、商品价格收费管理科、价格监测和价格成本监审科、粮食流通与执法监督科、物资储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、市国民经济和信息动员办公室共19个内设机构代管市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室。下属事业单位包括市价格认证中心、市经济信息中心、市军粮供应中心、市储备粮管理中心、市地质队。 

  二、部门决算单位构成 

  部门决算单位主要包括4个:市发展改革委、市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室、市价格认证中心、市经济信息中心。 

  第二部分:2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2081.17万元,同比减少1425.86万元,下降40.66%。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入1945.26万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少733.27万元,下降27.38%,主要原因是2019年度我委牵头的项目课题减少。 

  2.其他收入19.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市人民政府转产业专家经费、市人社局转高层次人才补贴等同比减少179.12万元,下降90.20%,主要原因是2019年专家课题减少 

  3.上年结转和结余116.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少513.47万元,下降81.51 %,主要原因是2019年许多项目课题结题,部分课题支出进度加快 

  (二)支出总计2081.17万元,同比减少1425.86万元,下降40.66%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)1355.59万元:主要用于用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公耗材以及水电、邮电、差旅、会议、培训、车辆维护等日常办公方面的支出。同比减少41.53万元,下降2.97%主要原因是厉行节约压缩办公成本 

  2.外交支出(类)24.59万元:主要用于出国访问费、外宾招待费。同比减少116.38万元,下降82.56%,主要原因是出国学习批次、人数减少,经费支出减少. 

  3.教育支出(类)100.00万元:主要用于钦州发展研究院的运行开支同比增加100.00万元,主要原因是2019年签订协议,开始支付钦州发展研究院的运行经费。 

  4.社会保障和就业支出(类)197.57元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加74.40万元,增长60.40%,主要原因是机构改革后,编制内实有人数增加,社保缴费支出增多。 

  5.卫生健康支出类)44.42万元:主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出同比增加9.17万元,增长26.01%,主要原因是机构改革后,编制内实有人数增加,医保缴费支出增多。 

  6.城乡社区支出(类)21.74万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生以及其他城乡社区事务支出。同比减少841.34万元,下降97.48 %,主要原因是2019年此类课题减少。 

  7.农林水支出(类)10.06万元:主要用于农业及农业综合开发等支出。同比增加5.36万元,增长114.04%,主要原因是2019年以来扶贫力度加大,驻村工作经费增加。 

  8.住房保障支出(类)50.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少39.81万元,下降44.04%,主要原因是支出时规范使用政府科目 

  9.其他支出131.86万元:主要用于人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。同比减少356.74万元,下降73.01%,主要原因是厉行节约压缩办公成本 

  10.年末结转和结余144.39万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少162.35万元,下降52.93%,主要原因是许多项目在2019年度支付完毕。 

  二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况 

  市发展改革委2019年度财政拨款收入1945.26万元(其中:一般公共预算财政拨款1945.26万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少733.27万元, 主要原因是:2019年我委牵头的项目课题减少 

  市发展改革委2019年度财政拨款支出1804.97万元,比2018年度减少957.48万元, 主要原因是:2019年我委牵头的项目课题减少 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  市发展改革委2019年度一般公共预算财政拨款支出1804.97万元,其中:基本支出1014.13万元,项目支出790.83万元。具体支出情况如下: 

  1.行政运行754.72万元,主要用于我委及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  2.一般行政管理事务136.74万元,主要用于委托业务费、项目咨询费、印刷费支出等。  

  3.机关服务12.50万元,主要用于后勤聘用人员经费支出。  

      4.战略规划与实施184.13万元,主要用于十前期各种规划、年度计划等经费。  

  5.物价管理81.55万元,主要用于价格监测、价格成本监审、召开听证会、应税物价格认定等方面工作的支出  

  6.事业运行32.00万元,主要用于我委下属事业单位市经济信息中心人员的绩效工资等支出。  

  7.其他发展与改革事务支出148.55万元,主要用于十前期各种规划、年度计划等经费。  

  8.一般行政管理事务组织事务5.40万元,主要用于“南向领雁”计划博士后生活补贴。   

  9.对外援助支出24.59万元,主要用于中国-东盟海上合作基金-城市合作网络机制建设工作以及人员因公出国支出。 

  10.其他普通教育支出100万元,主要用于钦州发展研究院的运行支出。  

  11.归口管理的行政单位离退休61.82万元,主要为行政单位退休人员退休费用。 

  12.事业单位离退休0.81万元,主要为事业单位退休人员退休费用。 

  13.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.72万元,主要为我委及下属单位养老保险缴费。  

  14.机关事业单位职业年金缴费支出14.44万元,主要用于我委及下属单位职业年金缴费。  

  15.死亡抚恤支出19.78万元主要为退休干部去世后,遗属的抚恤金及丧葬费 

  16.计划生育服务支出0.99万元,主要为人口计生达标先进单位奖励经费,我委用于补充办公经费。 

  17.行政单位医疗35.65万元,为我委按规定的比例计缴的医疗保险。  

  18.公务员医疗补助6.98万元,为集中安排的公务员医疗部住经费。  

  19.其他卫生健康支出支出0.80万元,主要为人口计生达标先进单位奖励经费,我委用于补充办公经费。 

  20.城乡社区规划与管理12.00万元,主要用于城乡居民增收综合配套政策试点以及专项激励计划和收入监测试点研究。  

  21.其他城乡社区公共设施支出9.74万元,主要用于东盟港口城市人力资源合作思路研究等三个项目、东盟海事法庭办公开支  

  22.行政运行7.13万元,主要用于林垌村、夏村扶贫开支  

  23.其他扶贫支出2.93万元,主要用于林垌村、夏村扶贫开支  

  23.住房公积金支出50.95万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

  24.其他支出0.04万元,主要用于其他办公开支等。 

    

  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  市发展改革委2019年一般公共预算财政拨款基本支出1014.13万元,其中:人员经费898.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费116.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  市发展改革委2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  市发展改革委2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排24.36万元,支出决算24.36万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度减少7.53万元,下降23.61%。具体情况如下: 

  (一)2019年度因公出国(境)经费支出3.89万元,同比减少9.3万元,下降70.51%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计1人次。 

  从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:市财政局在年初预算时统一不安排出国经费,根据单位需要进行追加。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年根据工作需要安排出国的次数减少 

  (二)2019年度公务接待费支出9.37万元,完成年初预算的100%,同比减少1.47万元,下降14.16%。主要用于接待其他单位赴钦考察调研工作的接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共163个批次、共计789其中:国内公务接待163个批次、789人,国(境)外公务接待0个批次、0人。 

  从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数于年初预算数。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制公务接待费经费支出。 

  (三)2019年度公务用车购置及运行费支出11.10万元, 

  完成年初预算的100%,同比增加3.24万元,增长41.22%。 

  1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比持平2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。 

  2.公务用车运行维护费2019年度支出11.10万元,完成年初预算的100%,同比增加3.24万元,增长41.22%。主要原因是:机构改革后,公务用车保有量增加1 

  从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。 

  从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:机构改革后,公务用车保有量增加1 

  七、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  市发展改革委2019年度机关运行经费支出116.07万元,比2018年度增加25.84万元,增长28.64%。主要原因是:物价上涨,公务成本增加 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  市发展改革委2019年度政府采购支出总额4.35万元,其中:政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2019年12月31日,市发展改革委共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  1)预算项目自评情况 

  2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展绩效自评工作 

  2)整体支出绩效自评情况。 

  已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出1804.97万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作 

  2.具体项目绩效自评结果。 

  2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。 

    

  第三部分:2019年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    

    

                         

    




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